党建引领
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公司领导就做好审计和风险内控工作提出具体要求
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2月3日,审计与风险内控部党支部召开会议,专题学习习近平总书记关于审计工作的重要指示精神和2026年全国审计工作会议精神,回顾2025年工作,部署2026年重点任务。公司党委书记、董事长苟护生以支部党员身份参加会议,并就进一步做好审计和风险内控工作提出具体要求。 会议指出,过去一年,部门紧密围绕公司中心工作,统筹推进经济责任审计和重点领域专项审计,坚决落实审计工作 “如臂使指、如影随形、如雷贯耳” 的要求,扎实推进各项任务落实,为公司高质量发展提供了有力支撑。2026年,部门将系统谋划“十五五”工作,科学部署年度重点任务,在深化研究型审计、强化数据赋能、风险防控等方面持续发力。 苟护生充分肯定一年来的审计和风险内控工作成效,指出部门在促进公司规范管理中发挥了重要作用。针对下一步工作,他提出五点要求:一是加强纵向贯通,推动上下同频、统筹协调,强化审计计划立项前风险研判,确保审计计划聚焦集团整体风险,形成自上而下的统一监督导向。二是把握内外边界,内部审计重在改进完善,着力在工作过程中解决实际问题,注重审计成果的应用转化。三是强化政策学习,对研发费用、私募基金等领域要深入研究相关政策法规,不断提升专业能力和风险识别水平。四是助力业务发展,审计要帮助各部门规范开展业务,关键是流程合规、结果真实、证据充分,重在规范完善,对腐败问题要零容忍。五是加强过程监督,对重点领域要提高参与度,关注程序合规与资料完备;要结合实际形成综合报告,向公司系统反映“发现了什么问题、解决了什么问题、还存在哪些风险”,增强审计沟通与组织协同。 审计与风险内控部党支部全体同志一致表示,将认真贯彻落实会议要求,持续提升审计监督效能,为公司高质量发展提供坚实保障。 | |||||
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