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审势聚力:中咨公司召开审计高质量发展研讨会

近日,为进一步提升公司审计队伍素质,推动内部审计质量全面提升,审计与风险内控部以“国家审计与内部审计协同发展,推动集团公司内部审计高质量发展”为主题举办研讨会。公司相关所属企业审计工作人员参加会议。审计与风险内控部主任费鹏主持会议。

审计处处长张莉莉围绕研讨会主题作专题培训,详细解读国家审计署相关政策规定。审计处李雨薇就《公司内部审计项目质量评价办法(试行)》开展系统宣贯,详细讲解办法出台背景、核心条款及操作要点。

会议指出,推动国家审计与内部审计协同发展已成为明确方向,内部审计必须主动靠前、积极对接,借鉴国家标准提升作业规范性。要精准聚焦财务核算、政策落地、经营决策等重点风险领域,强化靶向发力;狠抓审计整改,做到责任到人、务求实效,坚决防止整改流于形式。集团已正式实施审计项目质量评价办法,全体审计人员要严格把控质量生命线,加快向智慧审计转型,持续提升专业本领,以高质量审计护航公司行稳致远。会议围绕办法的制定背景、核心条款与操作要点进行了细致解读,重点阐述了质量评价的指标体系、评分标准与结果应用流程,为各所属企业准确理解和有效落实该办法明确了方向、提供了遵循。

费鹏在讲话中结合内外部监管新形势,指出当前审计工作正面临全面升级,具体体现为五大趋势:一是国务院国资委与审计署协同推进“报告—整改—问责”监督闭环,审计报告成为追责问责的重要依据,审计成果运用不断深化,有力彰显审计权威;二是随着公司治理体系持续完善,董事会审计与风险委员会职能强化,审计部门作为主要支撑单位,必须全面提升向董事会报告工作的时效性、准确性和完整性;三是集团化管控不断深化,各分公司的审计全覆盖稳步推进,必须强化系统思维,做好顶层设计,增强审计工作的整体协同效能;四是内部审计报告自今年起纳入公司年报披露范围,直接面对上级监管机构监督,审计工作的独立性、规范性、精准性与严谨性迎来更高挑战,必须以更严标准推进各项工作;五是要坚持“以我为主”,推动审计模式向自主开展转变,切实提升审计质效,筑牢公司高质量发展防线。 

在交流研讨环节,各所属企业审计人员踊跃发言、集思广益,提出多项务实建议:一是面对复杂业务场景与频繁法规更新,亟需集团层面组织专项培训,提升一线人员的专业应对能力;二是针对当前审计人才短板,应加快审计队伍建设;三是建议进一步强化集团化管控,通过“上审下”等机制实现审计计划协同、标准统一与信息共享,提升监督整体效能。

与会人员一致认为,新时代内部审计使命光荣、责任在肩。大家表示,要将此次研讨会作为新起点,把国家审计的要求转化为行动自觉,持续锤炼“能查、能说、能写”的专业本领,推动公司内部审计工作再上新台阶,为集团稳健发展提供坚实保障。 

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