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公司召开2026年内部审计工作会议

3月12日,公司召开2026年内部审计工作会议。公司党委副书记、工会主席朱岚出席会议并讲话,审计与风险内控部主任费鹏主持会议。

会议传达了国务院国资委相关文件精神,通报了各子公司2025年内部审计工作质量评估结果及2026年工作计划。

朱岚充分肯定了2025年内部审计工作成效。她指出,2026年工作计划紧扣上级部署要求,在统筹推进常态化审计监督的基础上,突出重点、精准发力、务实高效,体现了审计工作聚焦主业、精准监督的鲜明导向。

就做好2026年度内部审计工作,朱岚提出四点要求:一是坚持党建引领,把准方向。要扎实开展“第一议题”学习,将理论学习与审计业务深度融合,引导审计人员增强从政治高度看待和分析问题的能力,将党的领导嵌入审计工作全链条。要常态化开展党风廉洁教育,筑牢廉洁从业防线。二是提升认识,统一思想。要正确认识内部审计工作,特别是各单位一把手要高度重视内部审计,充分发挥其在规范管理、防范风险、提质增效等方面的预警和赋能作用。三是完善体制机制,科学监督。要健全“上审下”格局,整合审计力量,推动各单位落实机构、职能与人员配置,按照管理权限分级负责,构建科学立体的审计监督体系,实现对“关键少数”全覆盖监督;要强化问题导向风险导向,对关键领域全周期监督,为规范管理提供具有前瞻性和可操作的决策依据。四是提升审计质量,务求实效。要加强审计质量控制,建立贯穿审计项目全生命周期的质量控制体系,积极推进审计工作向数智化转型升级;要狠抓审计整改,压实主体责任,健全闭环管理机制,强化审计成果的权威运用,杜绝“屡审屡犯”。

公司审计与风险内控部全体人员,相关子公司负责同志及审计工作人员现场参加会议,京外相关子公司以视频形式参会。

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